公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

在做内账报销1000元做账:借:费用类科目1000元,贷:银行存款1000元,外账报销5000元借:费用类科目5000元,贷:银行存款5000元,中间有4000元的差额,的问题是:究竟以哪个账为主?
答: 具定是以外账为准,外账中有发票依据
在做内账报销1000元做账:借:费用类科目1000元,贷:银行存款1000元,外账报销5000元借:费用类科目5000元,贷:银行存款5000元,中间有4000元的差额,我的问题是:银行存款数对不上怎么处理?(因为实际银行存款支付1000,但是外账银行存款账面报销5000)
答: 你好,那绝对有一笔是错的,银行发生额就只有一个数,怎么有1000和5000,做账都是根据银行发生额做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
做银行存款日记账时没有银行存款这个科目是否要记入银行存款日记账呢?科目为借:原材料,贷:预付账款
答: 您好 做银行存款日记账时没有银行存款这个科目不要记入银行存款日记账
儿童福利院元去年10月来了一批困境儿童,今年6月份这些儿童费用,单位领导决定出会议纪要,从其他收入里的捐款摸摸元里全部支出掉,这样前后10月距离,银行存款不变,科目内部调整,怎么记账?
老师 用户付给我们平台钱 ,借 银行存款 贷 其他用付款 。我们公司的买手去商场给用户采购商品 ,商品由商家直接寄给用户,不经过我平台 我们做账是贷 其他用付款 ,那借方是哪个科目呢?







粤公网安备 44030502000945号



彷徨 追问
2017-07-23 21:38
李爱文老师 解答
2017-07-23 21:46