你好老师,申报12月增值税时这个月有税控设备技术维护费280,我在附表四税额抵减情况表里面已经填写了280,但是在主表应纳税额减征额 里面带不出来,手动填写显示黄色,这个是哪一步操作不对吗?

路人甲
于2023-01-11 11:59 发布 1353次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-01-11 12:00
你好 主表要手动填写的
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你好 主表要手动填写的
2023-01-11 12:00:55
同学你好,这个题目是正确的。
2022-02-11 23:47:12
你好,填写的是价税合计啊。
2022-02-17 12:05:14
全额抵减税额的不需要认证。根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)文件的规定,纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2015-11-06 22:45:29
您好
增值税税控系统专用设备费及技术维护费 这个入账的时候有没有计入应交税费-应交增值税-减免税额借方?
2024-06-28 14:20:29
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