请问老师,这个应税劳务销售额填不填,我们是旅游公 问
不需要填写,这里空着就行,如果有提示,忽略 答
电子税务局的这个入账标识是需要自己标注的吗?老 问
是的,是自己勾选标识的 答
老师好,想问下,从2026年1月份开始建筑服务是可以开 问
不能的哈,还是9%的税率 答
新增值税法下,借款协议,如约定了利息,目前仅涉及增 问
你好,约定利息:必须缴增值税 出借方:按贷款服务计税,一般纳税人6%、小规模3%(现行优惠) 答
老师您好!装修费待摊的分录和摘要怎么写 问
您好,这个接要写**费用,就可以 答

老师,公司进项认证系统里有进项发票的金额和税额,近5千元的进项税是去年的前任会计没有收到对应的纸质发票所以一直放在进项系统里没有认证抵扣,外账上因为没收到纸质发票就没入账。这种情况如何处理?
答: 这个是你单位的实际业务吗?如果是的话,你可以去问一下销售方,这个发票都是寄过来了吗?
老师,我有一个问题,现在4月报3月的税种,发现去年4月有开一张专票(已做进项抵扣已入账),这张在去年10月被红冲了,但是我是查哪些票客户未给,发现的。我现在的处理是不是:先把这笔税额做到3月税里面,做进项转出,另外账务上,把这笔去年10月的直接做到今年的3月,做相反分录(挂进项转出),不用做以前年度调整损益吧?因为23年12月已经结账了,跨年的进项票做到今年也没关系
答: 同学你好 今年给你重新开发票的话是不涉及损益的 如果不给你重新开那就涉及损益了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
选择加计10%抵减进项税额的企业,当期需要做账吗?还是扣款时才计营业外收入或者其他收益
答: 实际抵减的时候,计入其他收益的










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