送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-11 09:22

有要求你们补企业所得税吗?

郭老师 解答

2023-01-11 09:22

如果没有的话,就做营业外支出。

原来你在这里 追问

2023-01-11 09:43

不是企业所得税,是说增值税税负没有达到,要我们补交7万多的增值税,借方计入什么科目呢

郭老师 解答

2023-01-11 09:46

借营业外支出贷应交税费。

郭老师 解答

2023-01-11 09:46

我的意思有没有要求你们单位补交所得税,如果补交了所得税的话,你做收入不就可以了?

原来你在这里 追问

2023-01-11 10:17

您的意思是如果还要补交企业所得税,就做收入增加?分录怎么做呢?

郭老师 解答

2023-01-11 10:18

借应收账款,贷以前年度损益调整应交税费,销项
借应交税费销项
贷应交税费查补税款

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相关问题讨论
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,你的会计分录是对的,
2026-01-06 09:56:36
交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
如果你是一般纳税人,应交税费未交增值税。
2022-03-10 09:15:08
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款  这个是对的哈 
2022-07-06 10:07:53
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