老师,我们有办离职的,我已经办离职了,显示这个是哪 问
您好,您这个是操作什么呢? 答
老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
老师,有个问题,就是他们的报销单报销,一张单子上有 问
你好,这些没有发票的费用也正常的进入到费用里面,只是这些没有发票的费用,需要在核算修改的时候纳税调整 答
老师,以公司名义购买黄金用来出售的话,买进卖出按 问
您好,不是的,这个不是按差价,按实际的 答
老师,员工报销提供的发票411.7元,公司付款412元,0.3 问
您好,按照412做账,差额0.3纳税调整 答


老师您好!附加税有减免,20年12月份我计提是按应交金额计提的,但实际缴纳要比计提的少,我再一月份处理账务的时候把多计提的冲销了,但1月份的报表里出现税金及附加为负数,请问这个怎么处理?
答: 你好; 你要去把 这部分减免的 转营业外收入去 ; 不是去冲计提的;
老师,请问上个月多计提了附加税,这个月红冲了,那我在结转税金及附加的时候,是应该借方蓝字还是,贷方红字呢?
答: 你好,应该在是贷方红字的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师.计提票房分帐成本的税金及附加费,不用做账务处理吗,不用计提吗
答: 您好,税金及附加需要计提的







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