报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

2016年暂估成本9000,实际收得到的发票金额是8200,汇算清缴时填的成本和上传的报表成本不一致,这有问题吗,
答: 你好,需要做到一致的,如果汇算清缴取得 的发票不够,需要做纳税调整增加处理
去年的暂估,最近才收到发票,可是汇算清缴已结束,这要怎么处理? 汇算时就是按当时暂估的金额做的成本 现在收到发票金额与之前有差异 现在要怎么处理,汇算清缴时没有调增。
答: 你好!那发票是多了还是少了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问我去年因为没有收到发票而暂估的成本,现在都没收到发票,汇算清缴时,我应该把没有收到发票的金额冲减成本吗
答: 你好,对的,调增利润







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