你好,12月多开了20w发票。同个合同开了两次发票,这个20w要下次月红冲。请问下这个20w会不会影响上个年度所得税。是不是多交所得税。要如何处理最好
迷路的含羞草
于2023-01-10 21:01 发布 897次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2023-01-10 21:02
您好!所得税可以不影响,在12月做差错更正,把重复的20万收入冲减掉
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您好!所得税可以不影响,在12月做差错更正,把重复的20万收入冲减掉
2023-01-10 21:02:20

您好!冲的一般是今年的。
2017-03-16 11:40:04

你好 你是个体户吗 你红冲了之后 就会退税或者以后抵减税费的
2020-06-16 15:44:35

你好,之前做计提缴纳,现在不用计提所得税就是了
2019-03-21 16:00:39

这个的话,增值税理论上是可以退的。但是呀,XX局一般的话,会让你们留抵的。
如果你们单位适用的是小企业会计准则,或者去年的财报已经报出,这样的话,所得税问题,直接在今年处理,就可以啦
2020-02-27 13:22:51
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2023-01-11 07:33
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2023-01-11 10:45