送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-19 14:58

借;管理费用-福利费   贷;应交税费(进项税额转出)  544

Bonnie 追问

2017-07-19 14:59

老师:借;管理费用-福利费 544 贷;应交税费(进项税额转出)544,请问是6月份的会计分录这样做吗?

邹刚得老师 解答

2017-07-19 15:01

你好,确定不能抵扣或进项转出的时候

Bonnie 追问

2017-07-19 15:13

老师,请问进项转出的时候 ,是不是申报表所属期是6月份做了转出,就是6月份做这个分录?

邹刚得老师 解答

2017-07-19 15:14

你好,是的,哪个月转出填写申报表,就做相应的转出分录就是了

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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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