老师你好,我现在做2022年12月份的账,收到一张2021年开的发票办公费700元当时挂在了其他应收款,我现在收到这个发票要怎么做账务处理呢?

欢欢
于2023-01-10 10:31 发布 1073次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2023-01-10 10:33
你好!金额不大可以做到2022年,按规定发票不可以跨年使用,只不过米这是真实业务金额不大,一般税务局不会关注
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你好!金额不大可以做到2022年,按规定发票不可以跨年使用,只不过米这是真实业务金额不大,一般税务局不会关注
2023-01-10 10:33:08
同学,您好可以参考下哦,AD
2022-05-25 08:54:06
你好 可以都计入其他应付款
2019-05-05 16:43:00
你好,转给法人的时候借其他应收款贷,银行存款
拿发票的时候 借管理费用 贷其他应收款
2023-09-11 14:38:49
你好
实际借款
你们做了房屋租金押金可以红冲
借银行存款贷利润分配未分配利润16000,
2022-03-24 20:09:53
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2023-01-10 11:22
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2023-01-10 12:05