老师你好,我现在做2022年12月份的账,收到一张2021年开的发票办公费700元当时挂在了其他应收款,我现在收到这个发票要怎么做账务处理呢?
欢欢
于2023-01-10 10:31 发布 894次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2023-01-10 10:33
你好!金额不大可以做到2022年,按规定发票不可以跨年使用,只不过米这是真实业务金额不大,一般税务局不会关注
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你好!金额不大可以做到2022年,按规定发票不可以跨年使用,只不过米这是真实业务金额不大,一般税务局不会关注
2023-01-10 10:33:08

同学,您好可以参考下哦,AD
2022-05-25 08:54:06

你好 应收账款是采购商品和服务时用这个科目
2019-11-24 10:48:41

你支付出去的押金,未来是要收回的,所以,借:其他应收款 贷:银行存款
2020-03-28 16:11:37

你好,可以这样处理
借;管理费用——办公费 贷;其他应收款——法人代表
2018-10-13 10:48:58
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欢欢 追问
2023-01-10 11:22
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2023-01-10 12:05