老师,因为我第四季度没有开销项票,但是我有收到一些进项专票, 进项税额我给登记: 借:应交税费--应交增值税--待认证进项税 然后资产负债表上面应交税费是显示负数这个是对的吧?

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于2023-01-09 11:04 发布 483次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-01-09 11:06
是的,就是那样子的
相关问题讨论
您好!是的。在资产负债表上面就是负数显示了。
2017-06-08 14:35:35
你好。同学。预交增值税是在应交税费列报。
2019-02-25 10:09:28
你好,看不到你题目的全部内容。
2017-07-13 23:06:38
你好,不需要,因为进项没有抵扣
2017-04-06 14:31:59
你好,学员,这个反了
2022-04-04 09:39:02
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