- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-18 09:09
你好,是凭证有误还是报表编制错误?
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需要的,因为是往来款,因此要银行回单或者相应的资料的
2020-04-08 11:08:13

你好,其他应收,其他应付款都是针对相同公司的明细?
2018-08-29 09:00:21

您好
可以不做账务处理 填资产负债表的时候重分类填写即可 如果你要做分录的话
借:其他应收款
贷:其他应付款
2019-06-01 11:15:52

你好,是凭证有误还是报表编制错误?
2017-07-18 09:09:46

1)可以红冲3月份记录的分录,然后做正确的分录。 2)可以的
2017-06-21 10:09:40
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杨晓英 追问
2017-07-18 09:27
邹老师 解答
2017-07-18 09:34