老师我10月至12月季度就预缴增值税13587.64元,附加税679.38元,然后12月份的时候作废了一张27万的发票 这张27万的发票是以前期间开的了,上个月作废的 我这样申报对吗 还有申报页面预交哪一行16258.31是系统带出来的 我这个申报的数据填入的是对的吗
小静儿-
于2023-01-05 16:14 发布 396次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-05 16:15
你好; 你是红冲了这个发票嘛 ; 你这个开票出去的期间 要红冲分录收入 ;然后再去 把税费 退税出来
相关问题讨论

你好; 你是红冲了这个发票嘛 ; 你这个开票出去的期间 要红冲分录收入 ;然后再去 把税费 退税出来
2023-01-05 16:15:25

你好,100万作废后还重新开票吗
2018-08-30 22:43:01

增值税申报,就是填列增值税的预交金额
2021-09-10 10:00:51

附加税没有单独的预缴表,在申报表里有一项预缴填写金额就可以了
2019-03-06 14:06:34

你好, 可通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报作废】。
2023-08-30 21:04:45
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