公司有几个同事,社保都不在这边,工资和报销怎么发 问
直接发放工资,按工资申报 凭发票报销费用 答
老师你好我在税务系统开广告服务-广告制作费保存 问
你好,广告服务就得缴纳文化建设费的 答
老师,我想问一下,之前我们有两个股东A、B,A股东未全 问
是的 去看一下你的章程 章程里面有最晚的出资时间 如果你的认缴出资时间减2024年大于五的话,按照2032年出资 答
老师,您号,税务局勾选发票,提示本次提交发票包含之 问
同学,你好 发票本身不符合抵扣规定:比如餐饮、娱乐服务的专票,税法明确不能抵扣。 之前操作过“不抵扣勾选”:如果这些发票之前已经标记为“不抵扣”,系统会再次提醒你。 答
老师,再进行跨区域涉税事项反馈是,没有填写跨区域 问
您好 如果您在进行跨区域涉税事项反馈时没有填写必要的信息就直接提交了,建议您重新登录电子税务局,按照上述步骤仔细填写所有必要的信息,然后再提交。这样可以确保您的反馈信息完整且有效。 答

公司投标后中标了 关于水利工程项目 做服务 关于封井填存 就是给下面有不用的井 把井封闭起来 现在开了一张票3% 科目技术服务费 不含税金额58252.43 税1747.57 价税60000 这笔分录怎么做
答: 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
老师您好,3月份付了美团一年的(2022.3——2023.3)广宣费4700元,收到美团开具的技术服务费增值税专用,其中不含税金额4400,税额300,请问分录怎么写?需要分月摊销吗?
答: 借预付账款4400应交税费应交增值税进项税300额贷银行存款4700
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,a公司2021年10月取得扫描系统柜年费,不含税金额6000,当时做账计入借方待摊费用-技术服务费 ,但是直到2022年11月一直没有分摊,请问老师,现在2022年11月做账这样做行吗 借 管理费用-技术服务费 贷 待摊费用
答: 不用计入以前年度损益调整的吗,因为跨年了








粤公网安备 44030502000945号



云妮儿 追问
2017-07-17 09:19
袁老师 解答
2017-07-18 21:24