老师您好,3月份付了美团一年的(2022.3——2023.3)广宣费4700元,收到美团开具的技术服务费增值税专用,其中不含税金额4400,税额300,请问分录怎么写?需要分月摊销吗?
Dawn.
于2022-04-03 14:15 发布 2030次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-03 14:16
借预付账款4400应交税费应交增值税进项税300额贷银行存款4700
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2022-04-03 14:16:33

老师,公司免费给员工在酒店租房13000,租期一年(2021.11到2022.10),款是今年3月一次付清的,同时收到租房增值税专票,不含税金额12000,进项税额1000,请问分录怎么写?分摊分录怎么写?
2022-04-03 15:41:51

您好,技术服务合同上的金额是写含税,技术服务收入除了交6%的增值税,还要交城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加税2%,印花税0.03%。
2018-10-10 22:15:23

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-07-17 09:17:20

税控盘技术服务费全额抵扣是普票全额,包括不含税金额和税额
2019-07-05 10:50:34
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东老师 解答
2022-04-03 14:16