老师,请问一下企业所得税申报填报遇到的问题 问
同学,你好 具体什么问题? 答
老师,我们一般纳税人,然后做了一笔出口业务 ,是委托 问
可以申请退税的哈 答
老师,我第三季度资产总额填不对,已经做完年报,第四 问
可以那样做的,没问题的,不影响对小微判断就行 答
请问公司生意不好没有收入,人员工资0申报,年报中要 问
您好,可以的,没有工资,就0申报 答
计入税金及附加的是那些税 问
税金及附加科目有消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费 答


老师请问一下印花税年报是什么时候申报呀,是1月15号以前还是和汇算清缴一样3月31号以后才可以申报呀
答: 你好 各地不一样 季报的多
老师,您好,2021年有交2018-2019年的印花税滞纳金,这些滞纳金调增能补改在2020年汇算清缴的年报里申报吗,因为2020年里的汇算清缴调增也调错了,想一次改了
答: 你好; 你21年的 ; 你分录怎么走的; 走的以前年度损益调整科目吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我去年12月多计提了印花税,今年1月已缴纳印花税,3月税务提示交错所属期要求申报退税重新申报,我在5月汇算清缴重新计算印花税发现多提暂未重新申报,应该怎么在年度报表数不变的情况下做账务处理及汇算清缴
答: 您可以通过先把多计所得的净额提到当期应税所得额中,再在其他加减项中抵扣多抵所得的净额来进行账务处理。年度报表不会受到影响。








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