送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-15 12:10

那我入什么科目呢?

多瑙河 追问

2017-07-15 19:00

我们单位不是每个人都交社保的(是员工本人不想交,不是单位不交),自己交了的就可以凭收据报销,这种情况我怎么计提应付职工薪酬呢?

王雁鸣老师 解答

2017-07-15 12:07

您好,一般是计入工资核算的,这笔费用可以税前扣除的。

王雁鸣老师 解答

2017-07-15 12:11

您好,一般情况下,借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款。

王雁鸣老师 解答

2017-07-15 19:52

您好,这种情况,也是把应该报销的社保,列入工资表发放并计提应付职工薪酬的。

上传图片  
相关问题讨论
您好,一般是计入工资核算的,这笔费用可以税前扣除的。
2017-07-15 12:07:37
借管理费用贷其他应付款,一月份借其他应付款贷银行存款。
2020-01-09 17:28:30
如果说发票是上亿年的可以的,因为你是在汇算清缴之前处理的。
2022-01-13 10:08:21
这个做社保费用都存在问题
2018-04-25 13:46:02
同学您好,补交的个人承担法人部分是可以的
2021-11-13 20:36:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...