- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-14 18:37
可上个月暂诂的才材料已经结转了成本,这个月到的发票冲暂诂的材料 这部分到了发票的材料是不是就不能结转成本了
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本月冲销上月的暂估材料
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
本月按专票进行入账
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2017-07-14 17:44:56

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

你好,可以的,
2020-03-30 20:51:09

您好!借原材料—暂估 贷应付账款—暂估
领用的时候,借生产成本—暂估 贷原材料—暂估
收到发票的时候做同样的分录,只是做负数冲减暂估的
2020-11-25 12:02:10

你好!
估价时
借记 原材料
贷记 应付账款-应付暂估
收到发票时
借记 原材料 红字
贷记 应付账款-应付暂估 红字
借记 原材料
应交税费-应交增值税Z(进项税额)
贷记 应付账款
2018-05-04 16:38:58
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李爱文老师 解答
2017-07-14 17:44
李爱文老师 解答
2017-07-14 19:06