送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-14 18:37

可上个月暂诂的才材料已经结转了成本,这个月到的发票冲暂诂的材料 这部分到了发票的材料是不是就不能结转成本了

李爱文老师 解答

2017-07-14 17:44

本月冲销上月的暂估材料 
借:原材料    负数 
贷:应付账款    负数 
本月按专票进行入账 
借:原材料 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应付账款

李爱文老师 解答

2017-07-14 19:06

冲销原来结转的成本,再按正确的金额做成本(不过这个月必须有收入),不能没有收入的情况下冲成本

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本月冲销上月的暂估材料 借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 本月按专票进行入账 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2017-07-14 17:44:56
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好,可以的,
2020-03-30 20:51:09
您好!借原材料—暂估 贷应付账款—暂估 领用的时候,借生产成本—暂估 贷原材料—暂估 收到发票的时候做同样的分录,只是做负数冲减暂估的
2020-11-25 12:02:10
你好! 估价时 借记 原材料 贷记 应付账款-应付暂估 收到发票时 借记 原材料 红字 贷记 应付账款-应付暂估 红字 借记 原材料 应交税费-应交增值税Z(进项税额) 贷记 应付账款
2018-05-04 16:38:58
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