请问老师,暂估一批材料,然后发票分好几个月收齐,这个怎么处理。是等发票收齐了一起入账冲销暂估?还是每个月先入账了做为库存,然后齐了再冲销暂估呢?
秀丽的香氛
于2020-07-14 10:17 发布 599次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好 如果不跨年,你可以一把冲减暂估成本
2020-07-14 10:18:33

你好
暂估入库
借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
次月初冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
2021-11-05 09:16:49

借原材料 负数,贷应付账款暂估款 负数 ,你领料价格有没有问题,有需要一并冲掉重新做,借生产成本 负数,贷原材料 负数,之后按发票做
2020-07-22 10:06:06

你好,只需要冲销暂估入库,不需要对出库也冲销的
2018-01-30 15:19:45

你好1. 是的。 正常是先 入库了。 在 出库的; 才能先进先出的 2; 可以的。 可以暂估后 按发票 来调整
2022-06-28 11:23:19
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