送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-14 16:11

会计分当

邹刚得老师 解答

2017-07-14 16:10

你好,没看到你所提供的图片啊

邹刚得老师 解答

2017-07-14 16:12

借;原材料   贷;应付账款——暂估2225 
借;预付账款   贷银行存款

张铧尹 追问

2017-07-14 16:20

其中有925元以后是没办法拿到发票的,只有1300元能拿到发票,如果暂估做2225元,那不是95元永元都在那里挂着,可不可以925元不做暂估呀。直接借:原材料,贷银行存款

邹刚得老师 解答

2017-07-14 16:24

你好,可以,在汇算清缴对925做纳税调整

张铧尹 追问

2017-07-14 16:29

老师:看一下我的分录这样对不对?

邹刚得老师 解答

2017-07-14 16:31

是对的,就是这样处理的

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相关问题讨论
你好,没看到你所提供的图片啊
2017-07-14 16:10:58
借;原材料 贷;应付账款——暂估
2017-07-22 12:31:22
可以暂估入库借原材料贷应付账款暂估款,付款做借应付账款贷银行
2019-02-24 10:23:41
先做暂估入库 借 原材料 贷 应付账款
2019-02-22 22:26:03
你好, 未收到发票商品暂估先入库会计分录 首先,购进了货物,没有发票的情况,要先暂估入库. 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 销售的时候,确认销售的收入,销售环节的账务处理是: 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售成本: 借 主营业务成本 贷 原材料 后就是,当收到发票的时候,一定要反冲之前的暂估,随后确认购货应承担的税金,账务处理是: 借 应付账款-暂估应付款 贷 原材料 最后,支付卖家的货款,账务处理是: 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 银行存款
2020-08-02 19:39:06
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