现在工作的地方,是两个股东组成的,主要今年才修建的,没什么收入,没钱的话,股东的话会拿些钱出来,那么这些钱,一般隔一段时间就会算一次他们每位股东应拿出来的作为实收资本的钱,那么问题来了,在还没确认是否是实收资本的时候,收到股东的钱作为公司的开支,那么这笔钱怎么做分录呢?我是这么做的,借:库存现金 X 贷:其他应付款 待股东确认该钱入为实收资本时 再做反分录返回那笔钱,再入成实收资本,你看这样做对吗?
菲童牛宝
于2017-07-13 20:51 发布 665次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,可能是账面库存现金余额不足以支付所有工资,所以就做了一笔现金借款用来发放工资
2020-01-11 16:54:38

借:库存现金
贷:其他应付款
2019-06-05 12:22:30

你好,第一种是相当于借款,第二种股东的意思可能是做成投资款不欠股东钱,如果不是投资款那这么做就是不对的
2017-06-20 11:05:41

你好
分公司的吗
营业外收入
2020-03-04 22:18:43

你好,这分录并没有错误啊
计入借方负数1万,与计入贷方正数1万,结果是一样的啊
2019-07-31 17:26:11
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