小规模企业固定资产原值230000元,已经折旧180000 问
借固定资产清理 累计折旧18万, 贷固定资产23万 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 答
老师,开出1-3个月的支票,账务这么处理可以么?首先开 问
你好 签发的时候,借:应付账款等科目,贷:应付票据 支付票据款项的时候,借:应付票据,贷:银行存款 答
老师,请问下待摊费用科目现在取消了么,现在用什 问
您好,对的,现在用预付账款也可以 答
老师如果23年销售额是1500万 22年只有200万 23年 问
23年增长了多少百分比=(1500-200)/200*100% 答
你好,我确定三万以下可以不用开票吗,不是500 问
您好,不可以的哦,没有发票的成本费用是不能税前扣除,要纳税调增的 答
老师问一下,23年12月开具的农产品发票,由于对方未加特定业务类型,开具的不能抵扣,想换票结果对方被税务查封,23年已经暂估了这笔费用,现在对方开不出来,想用23年这张普票做账,我是正常冲暂估入账吗
答: 您好,是的,冲原暂估,普票做账,不要抵扣了
老师,请问下,工程施工材料款已支付,发票未收到,年终怎么暂估入账,分录怎么写
答: 借工程施工材料费待应付账款暂估。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 采购茶叶货款已付 票一直没收到 可以暂估入账吗?怎么写分录呀
答: 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
悦耳的黑猫 追问
2022-12-22 13:51
朴老师 解答
2022-12-22 14:01