送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-20 21:21

你好,实际操作中最好还是发票到了之后你再红冲,暂估在做发票的。

郭老师 解答

2022-10-20 21:21

课本里要求的是月初红冲,然后月底发票没有到,在暂估

上传图片  
相关问题讨论
你好,您暂估的时候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
先冲上月暂估的分录,然后按发票金额入账
2023-02-02 14:18:32
你好,你可以只充差额,借应付账款贷库存商品,借库存商品,借主营业务成本付出。
2022-07-11 15:07:15
你好是的 您好,是的,暂估入库 借库存商品贷应付账款。
2022-03-27 08:31:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...