领导发现之前的账不应该入开发成本应该是其他应付款,账是2015年做的。原分录是借:开发成本/基础设施建设/燃气工程 贷银存现在应该怎么调整呢?
轻
于2017-07-13 10:11 发布 636次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-13 10:19
只有这种做法是吗?之前这样做了,总监审核给我标了错
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你好,做更正,借:其他应付款 贷:开发成本
2017-07-13 10:13:30

你好,把应付账款的余额转入。工程施工就可以。
2019-03-15 09:35:12

您好,这两个成本没结转可以直接对冲调整
2019-03-08 10:55:18

你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14

如果你是房地产企业是需要的
2019-07-23 15:40:33
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