送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-13 10:19

只有这种做法是吗?之前这样做了,总监审核给我标了错

追问

2017-07-13 10:38

我也那样做了,还是给我标了错

吴月柳 解答

2017-07-13 10:13

你好,做更正,借:其他应付款  贷:开发成本

吴月柳 解答

2017-07-13 10:21

或者红字冲销之前的分录,重新做正确的。

吴月柳 解答

2017-07-13 11:09

你的附件是什么?做账需要根据附件来确定分录的。

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相关问题讨论
你好,做更正,借:其他应付款 贷:开发成本
2017-07-13 10:13:30
你好,把应付账款的余额转入。工程施工就可以。
2019-03-15 09:35:12
您好,这两个成本没结转可以直接对冲调整
2019-03-08 10:55:18
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14
如果你是房地产企业是需要的
2019-07-23 15:40:33
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