从2016年5月1日至2017年7月1日期间筹建期发生人员工资、办公费、培训费、差 旅费、印刷费、注册登记费等共计40万元整(1)2017年6月10号发放上月工资3万元, 工行已经支付。则财务需要凭借原始单据(费用报销单、工资发放明细表、工资发放汇总表、 银行回单)来入账
轻松的战斗机
于2022-12-22 09:51 发布 385次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好; 你这个是要做分录还是干嘛的
2022-12-22 09:52:56

同学你好,之前张强借款时的分录为 借:其他应收款-个人借款 贷:库存现金。
现在张强用借款购买了这些固定资产,直接核销他的个人借款就可以。冲减其他应收款。
借:固定资产 贷:其他应收款。
你可以将这笔分录拆分为以下两笔:
(1)张强归还借款,借:库存现金 贷:其他应收款-个人借款;
(2)张强报销购买电脑等固定资产,借:固定资产,贷:库存现金。
两笔分录合并在一起,就是 借:固定资产 贷:其他应收款。
2017-05-17 16:25:54

你好,是培训而不是出差,所以是填写 费用报销单
2019-07-21 20:06:01

需要看你公司制度,我看法是还是需要,要不领导不知道付款么
2019-09-09 17:10:54

你好 看具体业务 银行支付的就要附加回单
2019-08-19 09:50:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息