老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

上月给别的公司代开了一张普通发票。后来该公司又不要发票了。本月我又不能作废该发票。现在我能用现金直接把应收账款冲掉吗?
答: 您好,可以用现金冲掉的,借:现金,贷:应收账款。
2月份不小心把3月1号开的发票(普通发票)入账,做了应收账款,确认了收入,怎么办
答: 您好,您这边直接冲销2月的分录,在3月进行账务处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模企业在8月份有1笔应收账款是100元,在9月份收到了,并开了1%普通发票,8月份会计分录怎么做,9月份分录怎么做
答: 借银行存款100 贷预收账款100 9月 借预收账款100 贷主营业务收入100/1.01 应缴税费应交增值税







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