老师,上午税局打电话,就说2025年申报的印花税比实 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师个体户查账征收的,这个月注销,填汇算清缴表减 问
可以的 可以抵扣6万 答
老师你好,付出口用的木箱350元,记销售费用-仓库,可 问
你好可以的,会计分录是对的 答
老师你好,这个红字发票确认单状态需要购方确认,怎 问
你好对方认证了,所以需要确认,如果不确认,72小时后失效这个红字信息单 答
老师,一般纳税人公司,用别人的车挂靠在公司,后面又 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税13% 答


老师,请问下我现在红冲21年的收入,只用开蓝字后再开正确的,收入确认直接当月扣吗,其他用不用做调整?
答: 是的,直接冲当月的销售收入
请问各位老师,我本月开具了一张负数发票,是因为税点开错,开了红字发票后再开了正确的发票,请问我月底做账的时候,是需要一笔一笔做收入吗?比如错误的发票确认收入,然后负数发票做红冲,再重新在一张正确的收入分录,还是直接跳过,只做一张正确的发票做收入
答: 你好 负数 的发票也做负数 收入 正确发票做正数二笔分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,去年的凭证,进项税没计入直接入费用了,现在需要把进项调整正确,用冲销以前凭证再做正确凭证还是直接冲费用,做进项。
答: 直接增加进项,减少费用。
老师我红冲去年的收入凭证的时候,冲的内张凭证也就是数字是负数内张,主营业务收入不用写作以前年度损益调整吧,只有红冲后重新确认收入的时候才需要写做以前年度损益调整是吗?
老师,我们购买方已经认证发票,但是又变更了主体,那发票要红冲的话,能用新的主体开红字信息表吗?然后我们再红冲了开正确的蓝字发票





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