送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-12-14 16:04

你好;   意思是  多了进项税金额吗 ?  那你实际业务是啥情况; 少报了进项税吗  

优雅的柚子 追问

2022-12-14 16:09

不是的,别人给我们开票,我们没有记账,也没有购选认证,这个票是要退给开票方红冲的,结果同事弄成购买方去红冲了,导致我原本账上的十几万进项税额流失了十几万,这个金额我该怎么进行结转,使我的留底税额和增值税申报表一致呢

meizi老师 解答

2022-12-14 16:13

意思你跑去开了红字信息表; 你都没有认证勾选; 就不会你去 开的; 你是不是开错误了   

优雅的柚子 追问

2022-12-14 16:15

是的老师 就是这个样子的

meizi老师 解答

2022-12-14 16:16

你好;   你找税务局那边删除红字信息表 ;然后再去  转出写负数金额; 就可以  和你账上一致的  

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相关问题讨论
同学您好,进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-14 15:22:15
你好,学员,可以抵扣的 借管理费用 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
2022-12-03 11:11:40
你好,意外保险的吗?如果是工地上的, 借工程施工福利费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费, 贷银行存款 进项,不允许抵扣的。
2023-09-12 07:38:36
你好;   意思是  多了进项税金额吗 ?  那你实际业务是啥情况; 少报了进项税吗  
2022-12-14 16:04:31
这个是意外险的吗?如果是的话,抵扣不了的, 借管理费用福利费284.22贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 勾选平台,选择不抵扣勾选价税合计作
2022-12-03 11:19:42
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