老师好,我公司本月有2000块钱的销项税额发票1张(销项税额为2000元),有5000块钱的进项税额发票4张(进项税额为5000元)。我本月是否将4张进项票都认证掉?若都认证掉,我本月报税和会计科目分别怎么处理?若都不认证掉(只认证一部分),我的报税和会计科目怎么处理?

管管9839
于2020-06-27 14:55 发布 1178次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-27 14:59
可以的,那这个申报附表2 第2栏填写5000 就可以,认证做进项税额 5000 ,认证部分,那认证填写第2栏没有认证不填写,认证做应交税费-应交增值税-进项税额,没有认证做应交税费-待认证进项税额
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可以的,那这个申报附表2 第2栏填写5000 就可以,认证做进项税额 5000 ,认证部分,那认证填写第2栏没有认证不填写,认证做应交税费-应交增值税-进项税额,没有认证做应交税费-待认证进项税额
2020-06-27 14:59:14
你好,进项税额比销项税额多,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-03-04 15:42:04
同学您好,进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-14 15:22:15
你好,学员,可以抵扣的
借管理费用
应交税费应交增值税进项税
贷银行存款
2022-12-03 11:11:40
你好,意外保险的吗?如果是工地上的,
借工程施工福利费
贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费,
贷银行存款
进项,不允许抵扣的。
2023-09-12 07:38:36
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管管9839 追问
2020-06-28 08:37
maize老师 解答
2020-06-28 08:41