个人不会付款了,个人对乙方享有债权,乙方对甲方享 问
出委托书委托付款给个人 这种情况下不要体现房屋,乙不需要交,个人需要交印花税契税 答
把上月的销项发票红冲了 ,如果这月没有开销项票, 问
您好,这个你申报负数,去税务局申请退税 答
老师好,我公司是自产自销,且免增值税及企业所得税 问
需要调整的是没有发票的这一部分主营业务成本扣除工资 分配利润需要交20%的个税 答
老师,请问企业提供租赁服务收取的预收款需全额缴 问
你好,房地产是预收之后,他是预缴一部分不是全部 租赁是全部缴纳 9%的对应的销项税额就是9%。 答
老师,最新个人所得税税率表是?能发下吗? 问
同学,你好 可以参考 https://t.aies.cn/geshui/shuilv/ 答

4-6月营业额没达9万,增值税没计入营业外收入,下个月补计可以吗
答: 你好!可以的。补充记录就行了。
4-6月的营业额没到9万,增值税要计算入营业外收入吗,在下个月计入还是月计入
答: 你好,确定 了免征就可以计入,通常是季度末月
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好。在听余老师讲4月业务课时,第8笔业务的拓展内容,时讲到小规模纳税人月收小于10万元,免增值税,但要将所免增值税金额计入营业外收入,请问是按1%计算增值税的金额计入营业外收入?还是按3%计算增值税的金额计入营业外收入?此外,小规模纳税人月收大于10万元,减按1%计算增值税,请问是将2%减免增值税部分也要计入营业外收入吗?实务工作中还有什么类似的情况要计入营业外收入吗?是说营业账簿的印花税也要计入营业外收入吗?谢谢老师
答: 你账上按照1%的,就按照1%来结转,按照3%的来做的话,就按照3%。你看一下你的发票,当时开的一般现在都是开1%的发票。如果你开的是3%,交了1%,2%结转到营业外收入。如果你开的是1%,直接按照1%缴纳,2%的不要考虑了 营业账本的印花税不交了的,不用做,跟附加税一样,你的增值税不交附加税也不用做。








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果果 追问
2017-07-11 15:24
宋生老师 解答
2017-07-11 15:25