老师说请问一下我们公司员工离职了,现在在领失业 问
那个会影响他领失业金的 答
老师请问小型饭店装修待摊费用包括哪些费用? 问
装修过程中发生的包工包料费用 答
新建账套除了应收应付还有哪些期初数据是要录入 问
同学,你好 你看你上期期末有哪些数字,有的都要录入 答
老师,请问建筑劳务分包是可以开建筑劳务的成本发 问
可以的,据实取得发票就行 答
老师好,年终公司给劳务派遣的员工也发了金饰,是由 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

就是企业取得的2022年的材料发票后,这些材料一直没有做销售处理,就是因为结算的问题一直没有开销项发票,但是进项发票已经开了,这些发票如果记到2022年度的账上,账上会有很多库存也会有很多应交税费-待认证进项税额,如果这些2022年的发票不入账,等2023年发生销售业务的时候再入账可以吗?
答: 可以的,可以这么做的。
新公司,9月只有进项发票,没有销项发票,月底结转,贷方:应交税金——进项税额。那借方做什么?
答: 借应交税费――应交增值税――转出多交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我们进项发票到了之后当月不认证,我计入了:应交税费-待认证进项税额 以后期间才认证,月底需要结转吗?分录怎么做?
答: 你好 1,当月不认证,月底不需要做结转分录 2,次月认证了这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 这个时候才需要做结转分录的
龙腾汽车课程 业务25应交税费-待抵扣进项额,应交税费-销项税,应交税费-进项税有点混乱?想知道平时收到票,有进项发票和销项发票这么处理,怎么去做账?
我司进项发票是每个月根据销项认证抵扣,收到进项票后是不是应该先计入”应交税费——待认证进项税额”认证当期需要抵扣的发票时再从“应交税费——待认证进项税额”转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”?









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2022-12-13 16:56
郭老师 解答
2022-12-13 16:58
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2022-12-13 17:00
郭老师 解答
2022-12-13 17:00