送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-12-11 19:33

你好
工资薪金总额为400万元
工会经费9万,税法允许扣除限额8万(=400万*2%),纳税调增1万
职工福利费60万,税法允许扣除限额 56万(=400万*14%),纳税调增4万
职工教育经费20万,税法允许扣除限额 10万(=400万*2.5%),纳税调增10万
该企业本年度应纳税所得额=520万+1万+4万+10万
应纳所得税=(520万+1万+4万+10万)*25%

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你好,工会经费按工资的2%抵扣 100万乘以2%等于2万,需要调增1万 福利费按工资的14%抵扣,所得税100万乘以14%需要调增1万 职工教育经费按工资的8%抵扣,100万乘以8%需要调增1万 调增之后应纳税所得额,一千万加3万 1003万乘以25%
2022-11-04 09:17:41
你好需要计算做好了给你
2022-01-05 04:40:01
你好 工资薪金总额为400万元 工会经费9万,税法允许扣除限额8万(=400万*2%),纳税调增1万 职工福利费60万,税法允许扣除限额 56万(=400万*14%),纳税调增4万 职工教育经费20万,税法允许扣除限额 10万(=400万*2.5%),纳税调增10万 该企业本年度应纳税所得额=520万%2B1万%2B4万%2B10万 应纳所得税=(520万%2B1万%2B4万%2B10万)*25%
2022-12-11 19:33:36
福利费允许抵扣7 工会经费允许抵扣1 职工教育经费允许抵扣4
2024-09-18 15:14:53
福利费和教育费扣除150*14.5%=21.75 纳税调增30-21.75=8.25
2022-12-13 10:37:50
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  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

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