- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-10 14:11
填入纳税调整增加额中
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你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:
1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2021-05-27 23:13:08

您好,开票的2016年,这个50万的发票不是已经记入收入了么,2016就交所得税了,我有没有理解错您的意思啊
2023-06-30 22:38:39

你好,现在税务通知是虚开发票 只要进项开出,不用企业所得税
2021-11-01 22:47:20

答:将进项税额转出即可。
转出进项税额:
借:原材料
贷:应交税金-------应交所得税
交纳所得税:
借:应交税金-------应交所得税
贷:银行存款或者现金
2021-05-27 23:08:41

计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
借营业外支出 贷银行
2020-04-01 11:09:03
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