发票隔好个月红冲怎么弄的呀

实操学堂
于2022-12-07 16:58 发布 918次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-07 17:00
你好,这个是专票还是普通发票的?对方认证了吗
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同学您好,登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2022-12-09 11:12:05
你好,这个是专票还是普通发票的?对方认证了吗
2022-12-07 17:00:01
普通发票直接开负数发票,专用发票先填写信息表再开。
普通发票直接开负数发票,专用发票先填写信息表,再开红字发票。
2022-08-08 11:11:10
你好,可以的,只要能看出来这个无限制时间。
2023-09-08 13:28:49
普票直接开负数,发票专票,先填写红字信息表,在开红字发票。
2019-05-16 10:44:38
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