建筑安装企业 6月预交了税费 7月才开的票 那么 做6月的账时 怎么做分录呢 14分钟前 回 复 <----> 送心意 会计师 11分钟前继续问 ,借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 回复:本月不抵扣 下月才抵扣 因为发票还没开 那么 分录也要这么做吗5分钟前 会计师 2分钟前继续问 是的,这个与抵不抵扣没关系的 回复:那下月抵扣 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费--预交增值税 对吗 那预交的所得税
蜜
于2017-07-08 11:53 发布 986次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-08 11:54
老师 这个是给我的回复 现在要做账 可是 下面的问题没有回答 着急中
相关问题讨论

您好
这样写分录正确的
2020-04-24 12:15:20

你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。
2025-04-14 16:58:23

就是那样做就是,不需要计提
2024-11-28 15:21:06

老师 这个是给我的回复 现在要做账 可是 下面的问题没有回答 着急中
2017-07-08 11:54:57

你好,是这样处理的
2018-12-14 10:45:50
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王雁鸣老师 解答
2017-07-08 11:58