老师,这个可以算出来他月工资多少吗? 问
你好,你可以查看申报明细,这样算不出来 答
请问以前的会计前2个月都没结转研发支出,我这个月 问
同学,你好 这个月结转研发支出 答
老师 公司进来一批红酒收到发票是进口消费税专用 问
借:库存商品 — 红酒 1030 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)120(一般纳税人可抵扣,小规模计入库存商品) 贷:应付账款 / 银行存款 1150 答
老师,进货的时候全款,然后销货的时候会核销额度回 问
借库存商品 贷预付账款 答
老师你好,我的帐面应收贷方说余额有60万,十多年前 问
你好,只要开局过的发票电子税务局可以查询现在 答


问下,生产企业预估水电费,咋做分录啊,是借,生产成本,贷预付账款-估计/其他应收款-个人,因为是提前付了钱,但是单子还没收到,年底一次性收,每个月费用大致相差不大。
答: 这个是车间的话,应该是借制造费用贷其他应收款做这个,然后月末分摊到生产成本,正常做就可以的,后期发票到了之后,你再红冲在做发票的,如果你暂估和发票差异不大的话,不影响你的利润。
其他应付款跟其他应收款能通用吗?反向记吗?其他应付款-孙 建账时用的这个科目,表示公司欠孙的钱了,还有他经常出差,经常报销,费用票报销抵扣他的借款时分录为 借:管理费用 生产成本 贷:其他应付款-孙 另外,也有孙的借款 借:其他应付款-孙 贷:银行存款个人向公司借款时候,借:其他应收款-孙 贷:银行存款 这样的话,其他应收跟其他应付一样啊是这样吗
答: 对于同一人,只用一个往来科目。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,生产企业有厂房出租给其他企业,上面装有光伏,电费是生产企业付给电力公司的,然后有挂了借:其他应收款---代付电费,贷:应付账款---电力公司。然后生产企业有开电费发票给其他承租企业,承租企业付电费给生产企业。开票做的是借:应收账款--承租企业单位,贷:其他业务收入。收到电费做的是借:银行存款,贷:应收账款--承租企业单位。那么我想问一下,其他应收款--代付电费这样挂账挂着何时销掉?
答: 借应付账款,电力公司贷其他应收款代付电费,这就不要走代收代付了。










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