问下,生产企业预估水电费,咋做分录啊,是借,生产成本,贷预付账款-估计/其他应收款-个人,因为是提前付了钱,但是单子还没收到,年底一次性收,每个月费用大致相差不大。
立星
于2022-12-03 10:19 发布 1936次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-03 10:21
这个是车间的话,应该是借制造费用贷其他应收款做这个,然后月末分摊到生产成本,正常做就可以的,后期发票到了之后,你再红冲在做发票的,如果你暂估和发票差异不大的话,不影响你的利润。
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这个是车间的话,应该是借制造费用贷其他应收款做这个,然后月末分摊到生产成本,正常做就可以的,后期发票到了之后,你再红冲在做发票的,如果你暂估和发票差异不大的话,不影响你的利润。
2022-12-03 10:21:41
对于同一人,只用一个往来科目。
2022-02-17 11:27:22
你好,可能是代扣代缴社保费,
可能是,抵借款购买材料款
2022-08-22 15:21:12
借应付账款,电力公司贷其他应收款代付电费,这就不要走代收代付了。
2024-12-09 10:47:51
你这个贷方的生产成本直接蓝子就可以的,你已经红冲了。
2023-07-09 10:55:01
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