3月分开的发票错了,让他拿回去重开,但他少开了两张,税也变了,可是已经做账了,他四月份又重开了那两张,怎么办 专票 上个月是1现在是3个点 因为他进了辅助生产成本,在保证辅助不变的情况下应该怎么处理呢 是购买方 他的总金额不变,税变了,辅助就会变 借:辅助 应交税费 贷:其他应收款

欣欣子
于2022-04-02 14:07 发布 579次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,你们的增值税多抵扣了,如果你不想抵扣的话,可以做进项转出借,辅助贷,应交税费应交增值税进项转出。
2022-04-02 14:08:23
你好这个你好,这个在负数借方就可以。
2023-03-14 17:14:24
对于同一人,只用一个往来科目。
2022-02-17 11:27:22
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
你这个贷方的生产成本直接蓝子就可以的,你已经红冲了。
2023-07-09 10:55:01
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