老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
老师你好,480元的抵减税,当期因为没有应纳税额,所以只在附表:”税额抵减情况表“只需在登记本期发生,期末余额480,,等下个季度有应纳税额,(大于480)再在另一张附表:“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不?。。那第一张附表上的:本期抵减“金额还填不呢?
答: 您好,第一张附表半期抵减金额不填
家门你好,480元的抵减税,当期因为没有应纳税额,所以只在附表:”税额抵减情况表“只需在登记本期发生,期末余额480,,等下个季度有应纳税额,(大于480)再在另一张附表:“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不?。。那第一张附表上的:本期抵减“金额还填不呢
答: 在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小规模),一般纳税人23行填480元。减免税表填480元。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1、金税盘490及维修费330共820元,全额抵扣,不需要认证吗? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--税额抵减情况表(增值税税空系统专用设备费及技术维修费),是不是同时还要在填代码的附表”增值税减免税申报明细表“再填一次, 3、如果这张表都填了会自动生成在主表吗?还是820元要手工填到主表?
答: 1,是的,全额抵扣,这个发票是不需要认证的 2,是 的 3,会自动在主表的减免税额显示的
老师,我们六月份税控盘维护费840元,抵减增值税的,我是不是在增值税附表四税额抵减情况表,和增值税减免税申报明细表上面都要把840元填上去,
我的税控设备及服务费上期申报后没有使用。本期使用了部分已填写了增值税减免税申报明细表和附列四税额抵减情况表,请问主表23栏为什么没有自动带出数据来?
你好,我今年2月份交了金税盘服务年费,可以免税,但在申报增值税时只填了附表四(税额抵减情况表),没有填写增值税减免税申报明细表,现在无法减免怎么处理?