送心意

玲老师

职称会计师

2022-11-22 09:30

原来已经抵扣的就必须转出来。借成本费用贷进项税额转出。

 追问

2022-11-22 09:36

不用进项税额转出这个科目,直接借:应交税费——进项  负数 可以吗

玲老师 解答

2022-11-22 09:39

你好 这样也是可以的  

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相关问题讨论
借:应付账款 贷:库存商品 贷:进项转出
2026-01-13 15:48:13
你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
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