- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
借:管理费用福利费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:库存商品 应交税费-应交增值-销项
2022-11-17 22:25:20
按你们实际发生的餐费这个去计提
2019-09-02 17:13:50
学员你好,计入职工福利费即可
2022-03-23 16:51:27
食堂买菜 报销可以那样做分录
2019-08-26 17:14:51
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
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