- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-02 17:13
按你们实际发生的餐费这个去计提
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按你们实际发生的餐费这个去计提
2019-09-02 17:13:50
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
借:管理费用福利费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:库存商品 应交税费-应交增值-销项
2022-11-17 22:25:20
借:工程施工-工程间接费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
2022-06-18 22:41:50
您好,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-09-08 13:55:37
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maize老师 解答
2019-09-02 17:14
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2019-09-02 17:15
maize老师 解答
2019-09-02 17:29