企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

老师,我公司替供应商的客户还款,我和供应商和这个客户怎么做账
答: 三方签订三方协议 或者让供应商出具一份委托付款协议 将你公司欠付的款项转给客户 对于你跟供应商而言,供应商给你发票,你借:其他应付款-供应商贷:银行存款。供应商视同收到你公司支付款项转付他的客户,借:应付账款 贷:应收账款,对于客户而言,借:银行存款 贷:应收账款。
老师,我有一张45万的6个月银承质押给了银行,然后拆分了好几张小额银承付给了供应商,这样怎么做账
答: 您好 借:应付账款(或预付账款) 贷:应付票据 到期时:大额承兑先做解付, 借:银行存款 贷:应收票据 再做应付到期: 借:应付票据 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商返利8000元,怎么做账
答: 您好 请问购入的时候分录怎么写的

