送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-09-07 21:25

你给供应商的返现,你是开具红字发票给他。

汤@煮面℡ 追问

2019-09-08 16:22

返现的钱我做收入负数吗?

陈诗晗老师 解答

2019-09-08 17:27

是的。同学。冲减收入负数

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三方签订三方协议 或者让供应商出具一份委托付款协议 将你公司欠付的款项转给客户 对于你跟供应商而言,供应商给你发票,你借:其他应付款-供应商贷:银行存款。供应商视同收到你公司支付款项转付他的客户,借:应付账款 贷:应收账款,对于客户而言,借:银行存款 贷:应收账款。
2022-05-27 05:51:56
您好 借:应付账款(或预付账款) 贷:应付票据 到期时:大额承兑先做解付, 借:银行存款 贷:应收票据 再做应付到期: 借:应付票据 贷:银行存款
2021-05-11 15:23:08
你好,借;应付账款,贷;营业外收入
2019-10-28 08:50:26
您好 请问购入的时候分录怎么写的
2019-09-18 11:25:44
可以计入折扣也可以计入销售费用
2019-06-18 10:36:08
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