送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-15 22:29

您好
借:预付账款
贷:银行存款
按月摊销
借:其他业务成本
贷:预付账款
出租有收入 摊销的房租对应结转为成本

lisa 追问

2022-11-16 08:52

感谢老师回复人,我的疑问下,按月摊销是不是应记主营业务成本才对?因为我们付的原房东房租就是成本  收到租金就是主营业务收入  可以这样记吗?

bamboo老师 解答

2022-11-16 09:07

这个出租业务是您单位的主营业务么?

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您好 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:其他业务成本 贷:预付账款 出租有收入 摊销的房租对应结转为成本
2022-11-15 22:29:01
你好,之前长期待摊费用是核算发生的什么费用?
2018-07-13 17:30:44
没有跨年直接做管理费用科目
2023-05-05 09:45:17
你好,假设是无形资产 每个月摊销100 借管理费用摊销费用 贷累计摊销100
2024-07-07 10:21:34
你好。 借管理费用贷长期待摊费用,这个就是。
2022-04-07 15:12:34
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