送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-11-15 14:45

你好; 你去看看 上期 你的期末应交的税额是不是这个25栏次的金额; 去看看   上月申报表   

自由飞翔 追问

2022-11-15 15:01

老师,就是电子税务局延缓缴纳税款的增值税金额应该在申报增值税主表的那一行体现?(如图)

meizi老师 解答

2022-11-15 15:07

 你好;  是的;   会在 期初未交栏次去体现的  

自由飞翔 追问

2022-11-15 15:34

老师,主表30栏(本期缴纳上期应纳税款)填写的金额是本月缴纳上月的实际税款,还是包括没有缴纳的税款呢?

meizi老师 解答

2022-11-15 15:36

 你好;       如果是延期了。 那么就不会包括这部分的  

自由飞翔 追问

2022-11-15 15:42

那30栏本月填写上月实际应该缴纳的没错了,延缓缴纳的部分税款会不会在主页的哪一栏体现吗?一直没明白这个问题

meizi老师 解答

2022-11-15 15:45

你好;   在你们期初未交栏次去体现的  

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你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
您好,异地预缴增值税: 借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43
您好!如果你没有申请差额征收就按开票税率征收。
2017-02-15 13:45:02
负数就不需要缴纳了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是这样的, 增值税计提和缴纳会计分录: 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金,上月交纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-03-22 17:11:58
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