送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-11-15 12:02

你好
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 

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你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 
2022-11-15 12:02:15
您好!这种小额的维修费直接就计入管理费用或制造费用就可以了,然后计提增值税进项,可以抵扣。即 借:管理费用等应交税费——应交增值税——进项税额。
2017-06-15 12:18:10
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
老师,95%的货款要今年年底才能收上,我如果那个时候开票再确认收入,税务局会不会查呀,我自己本来也是这样想做呢,就是不知道可以不
2018-03-29 14:41:54
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-05-19 14:30:25
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