送心意

玲老师

职称会计师

2022-11-15 11:46

你好
年终结算是指各级财政之间,在年终清理的基础上,按照预算管理体制及有关规定结清上下级财政总预算之间的预算调拨(上解、补助)收支和往来款项。按规定由上级财政与下级财政之间单独结算的事项,一并计算出全年应补助款数额和匝上解款数额,与已补助和已上解数额进行比较,结合往来款项,计算出全年最后应补助或应解数额,填制年终财政决算结算单,作为年终财政结算的凭证,进行会计帐务处理。从某种意义上讲,年终结算,也是整个决算编制前的年终清理工作的一项特殊的清理结算工作。
事业单位 政府部分才年终结算的
一般企业不用的  
月末结转就是到月末 结转损益 后结转就好了 

上传图片  
相关问题讨论
有影响 建议在今年冲的
2025-03-20 10:23:05
同学你好,你可以新建个一级科目,然后做分录把二级科目转到一级科目,弊端是报表取数有可能取不到新建的一级科目
2024-07-09 19:06:29
您好,首先点击结账——结账——选择已结账月份——点击反结账即可
2024-04-22 10:20:14
你好,在这个月调整 帐上做错了吗?
2024-04-17 18:21:17
查看凭证下边的记账,审核,结账状态
2022-05-29 09:54:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...