老师我们公司租了一个新厂房付了41万租金,押金15万,发票会给开,但是现在还没开,应该怎么做账怎么摊销 还有就是我们租的厂房有一部分转租给别人了,收了16万,发票暂时还没给他开,会开的,怎么做账

于2022-11-14 08:54 发布 932次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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借预付账款55贷银行存款
然后按月分摊
租赁出去的,借银行存款,贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项,
租赁出去对应的成本
借其他业务成本,贷预付账款
对应的收入,借预收账款贷其他业务收入。
2022-11-14 09:02:45
你好,对于你们公司是
借以前年度损益调整,其他应收款,押金
贷,其他应付款,a公司
2024-05-16 15:22:55
同学你好
计入长期待摊费用
2.计入其他业务收入
2022-11-14 09:01:23
你好; 押金 不做分摊的; 租金是 比如每个月是1000元租金 。 一次性支付 6000元半年租赁费; 押金是3000 ;那么你做账 :借 其他应收款-押金 3000 ; 预付账款 6000贷银行存款 9000 ; 按月 按租期 6个月分摊 ;每个月做 :借 制造费用-租赁费1000贷预付账款 1000
2022-04-13 15:15:18
一、收到押金,分录是:
借:银行存款19000
贷:其他应付款——乙机床厂 19000
二、对于出借的分录是:
借:周转材料——低值易耗品(出借)
贷:周转材料——低值易耗品 (在库)
三、五五摊销法处理,分录是:
借:管理费用——低值易耗品摊销
贷:周转材料——低值易耗品(出借)
2022-03-19 17:02:00
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