房开企业。发包合同总价1000万,竣工后,建筑公司给我开具了970万的发票,还有30万为质保金,问题1:如果我将970万转为固定资产后,我公司如何做帐?问题2:1年后我支付给建筑公司30万,建筑公司再开给我30万发票,我公司如何做帐?问题3:第二年970+30=1000万元是固定资产,这30万如何跟970万反映在同一个固定资产上,如何做帐?请老师帮我做一下分录
水中的小鸟
于2022-11-13 10:24 发布 542次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,正确处理,借在建工程1000贷应付账款30,其他支出970,借固定资产,贷在建工程1000
2022-11-13 10:26:45

你好,同学,这个可以抵扣的
2024-05-23 11:19:39

你好 应付账款剩余的六万结转计入营业外收入科目
2021-08-30 16:30:15

你好,不可以的,需要做的做应付账款里面。
2023-04-19 13:49:32

你好!可以计入固定资产的。
2017-08-17 14:53:35
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