房开企业。发包合同总价1000万,竣工后,建筑公司给我开具了970万的发票,还有30万为质保金,问题1:如果我将970万转为固定资产后,我公司如何做帐?问题2:1年后我支付给建筑公司30万,建筑公司再开给我30万发票,我公司如何做帐?问题3:第二年970+30=1000万元是固定资产,这30万如何跟970万反映在同一个固定资产上,如何做帐?请老师帮我做一下分录

水中的小鸟
于2022-11-13 10:24 发布 616次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,正确处理,借在建工程1000贷应付账款30,其他支出970,借固定资产,贷在建工程1000
2022-11-13 10:26:45
你好,同学,这个可以抵扣的
2024-05-23 11:19:39
你好,不可以的,需要做的做应付账款里面。
2023-04-19 13:49:32
你好1. 你们是自己修建的话 ; 那么就是修建期间发生的 建筑工程费 和安装费等来计入固定资产去的; 质保金 这个 要退还的不
2022-05-13 16:12:54
你好,建设办公室,是自用,还是承接的工程项目?
2022-03-08 11:30:33
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