送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-13 10:26

您好,正确处理,借在建工程1000贷应付账款30,其他支出970,借固定资产,贷在建工程1000

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您好,正确处理,借在建工程1000贷应付账款30,其他支出970,借固定资产,贷在建工程1000
2022-11-13 10:26:45
你好,同学,这个可以抵扣的
2024-05-23 11:19:39
你好,不可以的,需要做的做应付账款里面。
2023-04-19 13:49:32
 你好1. 你们是自己修建的话 ; 那么就是修建期间发生的  建筑工程费   和安装费等来计入固定资产去的; 质保金 这个 要退还的不  
2022-05-13 16:12:54
你好,建设办公室,是自用,还是承接的工程项目? 
2022-03-08 11:30:33
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