送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-13 10:26

您好,正确处理,借在建工程1000贷应付账款30,其他支出970,借固定资产,贷在建工程1000

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您好,正确处理,借在建工程1000贷应付账款30,其他支出970,借固定资产,贷在建工程1000
2022-11-13 10:26:45
你好,同学,这个可以抵扣的
2024-05-23 11:19:39
你好 应付账款剩余的六万结转计入营业外收入科目
2021-08-30 16:30:15
你好,不可以的,需要做的做应付账款里面。
2023-04-19 13:49:32
你好!可以计入固定资产的。
2017-08-17 14:53:35
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