送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-11 20:31

你好,什么原因,不符合要求当时的分录怎么做的?

看书犯困 追问

2022-11-11 20:37

当时:借:管理费用-办公费:50 应交税费-进项:15 贷:银行存款:65 现在是税务局说那张票不应该进行勾选,现在该如何去做,账务上以及税务上

郭老师 解答

2022-11-11 20:42

借以前年度损益调整,
贷应交税费、应交增值税进项转出,
借应交税费、应交增值税进项转出,
贷应交税费查补税款,
借应交税费查补税款贷银行存款,
借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整

郭老师 解答

2022-11-11 20:42

借以前年度损益调整,贷应交税费附加税,
借应交税费附加税贷银行存款,
借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
同学,你好 有没有跨年?
2022-02-17 09:25:28
冲回暂估,重新按正确的做,涉及损益类科目走以前年度损益调增。以前年度损益调增借方要纳税调减,贷方要纳税调增
2019-03-30 15:08:15
你好!那就是无常赠送,计入销售费用-推广费,但是没有发票不可以企业所得税前抵扣
2019-07-25 05:12:24
按照国外发票一样处理吧
2017-03-21 09:11:05
你好,什么原因,不符合要求当时的分录怎么做的?
2022-11-11 20:31:00
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