老师,这个提示怎么操作呀?

细心的小松鼠
于2022-11-11 15:37 发布 732次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-11-11 15:38
你好; 你符合小微企业吗 ? 因为小微企业 可以减半附加税的哦 ; 你注意下
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你好; 你符合小微企业吗 ? 因为小微企业 可以减半附加税的哦 ; 你注意下
2022-11-11 15:38:35
哦,你是不是报税之前没有抄税?
2024-04-03 09:38:18
你好!
选择正确的【所得期间】进入【申报数据录入】模块,选择替换图标,选择【选择要替换的列】中分别选择【收入所属期间(起)】和【收入所属期间(止)】,将它们改为当月的第一天和最后一天即可.
2023-04-10 15:12:52
只要在你的开票系统里面先抄税,才能申报增值税。
2023-10-16 16:01:40
您好,操作如下: 1、上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,您点击“报表信息填写”打开对应报表→“税款计算”右边小三角“减除费用扣除设置”,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:您关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
2022-10-09 15:24:54
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2022-11-11 15:53
meizi老师 解答
2022-11-11 15:53